云南大学附属医院2025年度部门决算公开

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时间:2026-09-08
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云南大学附属医院2025年度部门决算

 

目录

 

    第一部分  单位概况

    一、主要职责

    二、基本情况

    三、重点工作概述

    第二部分  2025年度部门决算表

    一、收入支出决算表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

    第三部分  2025年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、单位绩效自评情况

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南大学附属医院(云南省第二人民医院、云南省眼科医院)始建于1928年,原名万国红十字会昆明分会医院,1938年抗战期间作为南迁来昆的上海同济大学医学部教学医院。医院秉承“人道、博爱、奉献”的传统,以“关爱生命,患者至上”为医院的宗旨和核心价值追求,定位于“服务优质、特色鲜明、专长突出、综合全面”,历经90年的风雨历程,现已成为一所集医疗、教学、科研、健康保健为一体的省级现代化三级甲等综合医院。

二、基本情况

(一)机构设置情况

医院占地面积52亩,编制病床1540张,现有教医护职工2400余人,高级卫生技术人员300余人。医院学科设置齐全,共设置78个内设机构,包括:

1.机关职能部门(28个)

1)行政职能部门(19个)

院务部、医务部、行风与信访办公室、人事科、财务科、护理部、门诊部、干部保健办、审计科、科教科(含科教科办公室、图书资料室)、医学教育部、计算机信息中心、采购部、资产管理部、设备维护中心、公共卫生科(医院感染办公室)、医保科、运营管理部办公室、离退休管理科。

2)党群部门(6个)

党委办公室、党委组织科、党委宣传统战科、纪检监察办公室、工会办公室、团委。

3)后勤保障部门(3个)

基建科、后勤服务中心、保卫科。

2.临床科室(37个)

心血管病中心(含心血管内科、心血管外科)、呼吸与危重症医学科、消化内科、肾脏与风湿免疫科、神经内科、神经外科、血液科、康复医学科、重症医学科(含急诊ICU)、内分泌科、中医科、老年病科、全科医学科、肿瘤科、普通外科一科、普通外科二科、普通外科三科、眼科医学中心(含眼科、儿童眼科、眼屈光中心)、产科与生殖医学中心(含产科、生殖医学科)、泌尿外科、胸外科、骨与创伤外科、脊柱外科、疼痛科、麻醉手术科、妇科、儿科、口腔医学中心 (含口腔内科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔预防保健科)、耳鼻喉科、皮肤科、急诊医学部(含急诊内科、急诊外科)、临床心理科、感染性疾病与肝病内科、体检中心、老年骨科、手足外科、公共卫生科(预防保健)。

3.医技及医辅科室(13个)

医学检验科、中心实验室、放射科、病理科、超声科、核医学科、输血科、药剂科、临床药学部、临床营养科、公共卫生科(消毒供应室)、病案统计科、运营管理部(制剂室)。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

云南大学附属医院作为三级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员1150人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员1150人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员1346人。包括财政拨款开支经费的人员1346人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计5人(离休5人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员614人(离休0人,退休614人)。

车辆编制14辆,在编实有车辆12辆。

三、重点工作概述

(一)主要指标完成情况

2025年,门诊总诊疗1,588,479人次,同比增长4.93%;门诊预约患者783,535人次,预约率56.8%,较2024年预约率提升0.2%;出院80,916人次,同比增长6.43%;人均住院日6.28天,同比降低0.17天;手术量43,478人次,同比增加4,210人次。核心管理指标中;CMI值1.4294,同比降低0.008;总权重114,412.6,同比增加5,197.6;临床路径入径率39.59%;药占比13.73%,同比下降1.1个百分点;费用消耗指数1.1,同比降低0.02。

(二)改善患者体验与医疗服务。医院新设特需门诊,开设心理、睡眠门诊,口眼协同门诊,减重门诊等9类特色门诊。通过流程再造、空间优化、智慧服务等多措并举,患者平均等待时间缩短至24分钟38秒。继续推行无纸化处方与检验检查结果互认。实现“无假日医院”、出入院智慧化结算,切实提升患者就医体验。启动“无痛医院建设年”,分娩镇痛率提升至60.59%,无痛内镜诊疗率达87.76%。新增普通外科一科、全科医学科试点免陪照护病房。

(三)完善医疗管理质量体系。开展医疗夜查房、行政查房,锚定十八项核心制度落实落地。全力推进“院内VTE防控管理”,建立院科两级深静脉血栓防治体系。开展依法执业、院内疼痛规范化治疗等三基三严专项培训。制定医院 “感术”行动方案及相关制度,重点监控和检查院感相关内容。优化护理服务,上线4类护理质控信息化系统,实现护理质量的实时监控和数据分析,提升护理服务的质量和效率。

(四)牵头区域医疗协作。医院担任云南省眼科专科联盟理事长,联合140家公立医院组建该联盟,同时加入省级呼吸科、口腔科、康复医学专科联盟,有力推动分级诊疗落地见效。

(五)围绕落实立德树人根本任务,推动本单位各项工作任务完成情况。

1.强化临床学科能力建设。做好医院各级临床重点专科建设,完成临床专科自评与国家评估配合工作。推进2个中西医协同“旗舰”科室建设,强化医院中西医协同工作,以呼吸与危重症医学科、内分泌科为试点,开展医院中西医联合门诊、中西医联合查房等工作。通过胸痛中心再认证。

2.推进教育科技人才协同。2025年,申报国家自然科学基金135项。强化与学校多学院协同,获批58项学校医学科研基金,经费1000万元;融入多学科资源搭建平台,申报契合医学教育与临床创新的新项目,获批《跨学科“大健康”医教融合创新平台建设专项》科教协同项目,建设经费668.92万元。组织申报“云南省教育厅心血管疾病康复重点实验室”1个,“云南省教育厅高原特色临床耐药菌研究及转化应用科技创新团队”1个。做好医院临床急需紧缺专业人才引培工作,引进18名紧缺博士及6名高层次人才。完成云南省住院医师规范化培训结业技能考核6个专业共计404人考核。

3.强化医院发展要素管理。优化管理体系,推进全面预算,开展多领域审计和国有资产清查,修订管理制度。加速智慧赋能,通过41次信息化例会推进系统升级。筑牢“平安医院”防线,结合安全生产月和消防安全月,对15个要害部位重点检查,开展300余次消防巡查。推进基建项目,扎实推进多功能综合楼建设、电力专线引入及配电室改造等重点项目建设进度。落实殡葬领域7项问题整改。深化行风建设,完成33项高额异常住院费用核查问题整改。关爱一线医护人员及离退休干部等人群,举办5·12护士节及8·19医师节活动,全年积极开展各类文体活动,营造了良好的人文氛围。

4.社会责任与对口帮扶有效落实。应急救援中,1人驰援西藏地震、2人参与缅甸地震救援;完成17次省级医疗保障任务,累计派出29人次。对外医疗合作上,整建制承派第25批援乌干达医疗队员选派等工作,面向南亚东南亚医疗技术实训基地开展30人急诊实训,积极开展赴越南“光明行”项目,完成白内障复明手术100例。医疗帮扶方面,制定年度任务清单,院领导带队赴帮扶点调研,51名医务人员对口支援10个医疗点,完成5名驻村队员轮换,年度直接投入帮扶资金108.41万元,实施帮扶项目,开展消费帮扶,惠及大量脱贫人口。

(六)特色亮点工作

科研攻关实现历史性跨越。内分泌科团队首获国家“四大慢病重大专项”子课题,实现国家级重大专项“零的突破”,并在顶级期刊《Advanced Science》上发表成果,成功研发全球首款中药成分动脉粥样硬化靶向纳米递送系统,为重大疾病治疗提供了新策略。二是药学服务能级显著跃升。临床药学部成功创建中华医学会认证的“临床药师培训基地”,标志着临床药学服务与教学体系达国内先进水平,将辐射带动区域药学高质量发展。三是中西医协同取得实质进展。医务部创新制定并实施《中西医联合查房制度、中西医联合会诊制度》,于呼吸与危重症医学科、内分泌科等重点科室试点并形成4个病种诊疗方案,通过省级论证申报,构建起稳定有效的中西医协同工作机制。


第二部分  2025年度部门决算表

(详见附件)

云南大学附属医院本年度无政府性基金财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本年度没有以一般公共预算、政府性基金和国有资本经营财政拨款安排的“三公”经费支出,决算时也无此项支出,故《GK10财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《GK11一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南大学附属医院2025年度收入合计1,865,881,243.86元。其中:财政拨款收入170,967,660.22元,占总收入的9.16%;事业收入1,683,579,300.76元(含教育收费0.00元),占总收入的90.23%;其他收入11,334,282.88元,占总收入的0.61%;无上级补助收入、经营收入及附属单位上缴收入。

与上年相比,收入合计增加79,345,365.23元,增长4.44%。其中:财政拨款收入增加30,431,146.40元,增长21.65%;事业收入增加49,624,589.97元,增长3.04%;其他收入减少710,371.14元,下降5.90%。

主要原因是由于2025年我院财政项目收入较上年增长较大,如重大公共卫生服务补助、云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划、医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)、科技合作专项资金、重点研发(社会领域)专项资金等项目,故财政拨款收入增长21.65%。事业收入增长3.04%,主要是我院医疗业务正常发展,医疗收入较上年有所增长,且本年科教项目较多,科教收入也有所增长;其他收入减少5.90%,主要是副食经营部奶粉收入、租金收入及产科检测项目技术服务费较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

云南大学附属医院2025年度支出合计1,840,965,273.93元。其中:基本支出1,674,699,839.33元,占总支出的90.97%;项目支出166,265,434.60元,占总支出的9.03%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加49,085,346.58元,增长2.74%。其中:基本支出增加27,061,737.21元,增长1.64%;项目支出增加22,023,609.37元,增长15.27%。

主要原因是一方面2025年我院财政项目支出较上年增长较大,如重大公共卫生服务补助、云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划、医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)、科技合作专项资金、重点研发(社会领域)专项资金等项目。另一方面各类科研项目支出、多功能综合楼建设支出也有所增长。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障云南大学附属医院机构正常运转的日常支出1,674,699,839.33元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出801,623,361.72元,占基本支出的47.87%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费873,076,477.61元,占基本支出的52.13%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障云南大学附属医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出166,265,434.60元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

本年度我院具体开展的重点项目包括:

云南省卫生健康事业高质量发展三年行动第三批、第四批专项项目经费22,739,838.32主要用于我院省级临床重点专科项目建设、云南省重大疑难疾病中西医临床协助项目建设、引进高层次人才一次性补助及在职人员提升学历一次性补助等方面;

云南大学附属医院医疗服务建设补助项目经费10,771,054.14元主要用于住培学员生活、住宿补助、取消药品耗材加成补助、云南省危重孕产妇救治中心人员参加各类学术培训或会议相关培训费、差旅费、医院病案管理统计复制项目建设等方面;

中央财政医疗服务与保障能力提升、医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助项目经费10,427,288.44主要用于住培、规培学员、紧缺人才与县级骨干医师相关补助、培训、带教等方面;

多功能综合楼建设项目经费29,313,542.40元,主要用于我院多功能综合楼建设工程进度款、监理服务费、造价咨询服务费等方面;

各项科研教学类项目经费5,706,019.83元主要用于我院各类科研类课题资金使用,如版面费、劳务费,试剂耗材费用等方面

各类高层次人才、兴滇英才、名医专项等人才培养专项经费5,685,183.24元主要用于各类医学人才培养及建设支出等方面,如发放一次性生活补助、人才资助经费等

以上项目均按照年度计划及绩效目标有序进行,合理开展项目并按照相关规定支出项目资金,取得了相应成效,促进了医院的医、教、研全面发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南大学附属医院2025年度一般公共预算财政拨款支出170,967,660.22,占本年支出合计的9.29%。与上年相比增加30,431,146.40元,增长21.65%,完成年初预算的118.21%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出348,919.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%,完成年初预算的0.00%。主要用于云南省食源性疾病中毒救治基层能力提升相关项目支出;造成预决算差异的主要原因是2024年此项目支出功能分类编码为2109999,属于卫生健康支出,故编制2025年年初预算时,按2024年实际功能分类将预算数计入了卫生健康支出功能分类。但2025年财政实际拨款及支出时功能分类编码变为了2013816,功能分类属于一般公共服务支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算,无支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算,无支出。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算,无支出。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算,无支出。

6.科学技术(类)支出7,853,467.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%,完成年初预算的350.89%。主要用于基础研究计划、重点研发(社会发展)、联合实验室、科技合作专项、科技人才队伍建设等项目支出。造成预决算差异的主要原因是本年度中期申请科学技术(类)项目较多,下达资金有所增多;上年结转资金在本年继续使用等。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算,无支出。

8.社会保障和就业(类)支出1,423,840.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%,完成年初预算的201.43%。主要用于离退休人员公用经费、兴滇英才支持计划青年人才资助经费、青年人才专项经费、云南省外国专家项目经费等项目支出。造成预决算差异的主要原因是上年结转资金在本年继续使用。

9.卫生健康(类)支出161,341,432.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.37%,完成年初预算的113.87%。主要用于医疗服务建设补助、基本公共卫生服务项目、人才发展专项资金、云南省高层次卫生技术人才培养、干部保健体检和副省级以上干部医疗专项资金、云南省卫生健康事业高质量发展三年行动专项资金、医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)项目、在职在编职工医疗保险、工伤保险缴费支出和医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)项目住培规培学员补助、培训、带教等相关项目支出。造成预决算差异的主要原因是上年结转资金在本年继续使用。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算,无支出。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算,无支出。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算,无支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算,无支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算,无支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算,无支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算,无支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算,无支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算,无支出。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算,无支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算,无支出。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算,无支出。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算,无支出。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算,无支出。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算,无支出。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算,无支出。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算,无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费用用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年预算为0.00元,决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南大学附属医院2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%

二、国有资产占用情况

截至2025年末,云南大学附属医院资产总额2,700,993,334.90元,其中,流动资产1,837,510,672.72元,固定资产579,137,152.03元(净值),对外投资及有价证券85,462,003.90元,在建工程164,398,520.88元,无形资产28,286,153.77元(净值),其他资产6,198,831.60元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加21,952,118.72元,其中固定资产减少39,905,903.84 元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋968.60平方米,账面原值2,899,585.70元,实现资产使用收入2,112,381元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额244,105,625.98元,其中:政府采购货物支出170,563,499.95元;政府采购工程支出4,693,526.95元;政府采购服务支出68,848,599.08元。授予中小企业合同金额26,764,862.08元,其中:授予小微企业合同金额21,998,682.08元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2025年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

参公管理事业单位:参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

基本支出:保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

项目支出:为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

云南大学附属医院2025年度部门决算公开附表(公开1-11表).pdf

云南大学附属医院2025年度部门决算公开国有资产使用情况表(公开12表).pdf

云南大学附属医院2025年度部门决算绩效自评报告(公开13-40表).pdf